世界热文:公司的往来款怎么做账_公司往来款怎么做账
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1、没有业务往来的话,又收到对方的款,你得问清楚这是什么用途的款项,以便做区别 没有业务往来,正常情况下,是计入其他应付款,会计分录如下DR:银行存款/现金CR:其他应付款--往来单位名称 由于你已经先挂在应收账款,有2种方法 可以做一笔之前相反会计分录(DR:应收账款,CR:银行存款),冲掉已计入应收账款的数额。
2、再做其他应付款的分录 2、直接作废之前挂账应收账款的分录,再做其他应收款分录。
3、 会计账务的处理,多思考就可以触类旁通了。
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